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I. Que por resolución n° 1064 2025 conf. fs. 339 340

30/05/2025 | Corte Suprema de Justicia de la Nación
FEDERAL
CIVIL

Keywords / Subjects

CONTRATO

Cited Norms

resolución n° 1064 Acordada 38/2023

Ruling Text

Corte Suprema de Justicia de la Nación Vistos los autos de referencia, y CONSIDERANDO: I. Que por resolución n° 1064/2025 (conf. fs. 339/340) se adjudicó la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo e integral de las centrales telefónicas instaladas en diversos edificios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el término de doce (12) meses, comprendiendo el reemplazo y upgrade de las centrales situadas en Jean Jaures 545 y Junin 760, con la firma “NEWCOM L.C.S. S.A.” procediéndose en consecuencia a emitir la orden de compra N° 165/2025 (confr. fs. 345/356), recepcionada por el adjudicado con fecha 30 de Mayo de 2025 (fs. 358). II. Que conforme surge de los informes de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 368/376), la empresa adjudicataria realizó la entrega del renglón 1 –Ítems 1.2 y 1.3- el día 01 de Diciembre de 2025, vencido el plazo de entrega que operó el día 16 de Julio ppdo., por lo cual se produjo una mora de ochenta y tres (83) días, en el cumplimiento del contrato. III. Que atento lo dispuesto por los art. 68 y 71 del Régimen de Contrataciones aprobado por Acordada 38/2023, corresponde aplicar una multa del doce por ciento (12%) de la prestación cumplida fuera de término y una sanción de apercibimiento. RESOLUCION DA Nº 3422/2025 EXPEDIENTE Nº 4109/2024 Buenos Aires, 29 de diciembre de 2025.- IV. Que de conformidad a lo previsto en el punto 40 a) de las cláusulas generales que rigen la contratación, las penalidades establecidas se afectarán a las facturas al cobro o en trámite emergentes del contrato. V. Que ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos. Por ello, SE RESUELVE: 1°) Aplicar una multa por mora en la entrega del renglón nro. 1 –Ítem 1.2 y 1.3- a la firma “NEWCOM L.C.S. S.A.”, por el importe equivalente a pesos dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta ($2.654.280,00.-) y una sanción de apercibimiento. 2°) Deducir de la factura N° 00014-00000066, obrante en el expediente digital N° 7702/2025, el importe determinado en el punto 1°). Regístrese, comuníquese a la firma, publíquese en el portal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de internet y gírese a la Dirección de Administración. Firmado Digitalmente por GILMAN Marcela Karina